内审体系建设不到位(市审计局积极贯彻落实《辽宁省内部审计工作规定》)

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内审体系建设不到位

近日,为切实提升全体审计人员对强化内部审计工作指导和监督的重要性认识,市审计局在党组扩大会议会前学法环节对《辽宁省内部审计工作规定》(以下简称《规定》)进行了深入地学习讨论。该局党组书记局长刘德义传达《规定》精神,并作出三个强调。

内审体系建设不到位

内部审计是我国审计监督体系的重要组成部分,是实现对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况审计全覆盖的重要力量。加强内部审计工作内审体系建设不到位,既是法律赋予审计机关的重要职责,也是落实党中央加强对审计工作领导的重要要求。全体机关人员要深入学习领会《规定》精神,充分认识加强内部审计工作的重要性和紧迫性内审体系建设不到位,增强责任感和使命感。

内审体系建设不到位

利用每年两次内部审计调查的契机,针对调查发现的对内审工作普遍存在认识不到位、人员配备不足等问题,要督促相关单位重视解决影响内审工作的瓶颈问题,进一步加强内审机构和制度建设,切实搞好系统内财务收支监督检查和评价管控;针对内审工作机制不完善等问题,要进一步加强对内审工作的指导和监督,最大限度地调动内审力量,促其践行“审计为发展服务”理念,积极履职尽责,提质增效,更好地发挥内审在乡镇、部门和企业财务管理方面自我规范、自我监督的源头治理作用。

内审体系建设不到位

利用微信平台,在内部审计工作群,采用电子版文件的形式宣传《规定》的相关内容,使全市内审人员在日常学习中领会《规定》的精神;同时结合2022年审计项目,充分利用审计现场、审计进点会和审计结果反馈等契机,向干部群众和被审计单位及对象,广泛宣传解读《规定》的主要内容,为全面贯彻落实创造良好的社会环境和氛围。

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