集团内审体系建设(湖州市内部审计协会关于2021年度优秀内部 审计论文案例及“内部审计促进组织 贯)

各区县内部审计协会、市直各会员单位:

为进一步加强内部审计理论研究,及时总结内部审计先进经验,挖掘典型案例,根据省协会统一部署,今年市协会组织开展了"内部审计为本组织统筹发展与安全发挥增值作用"研究、“内部审计促进组织贯彻党委政府重大政策措施”典型经验和优秀内部审计案例征集活动。

全市各区县内部审计协会和广大内部审计人员积极响应,共征集到论文、经验和案例52篇。市内部审计协会组织有关专家对报送的论文、经验和案例进行了认真评审。评出"内部审计为本组织统筹发展与安全发挥增值作用"论文一等奖2篇,二等奖4篇,三等奖4篇集团内审体系建设,优秀奖12篇;“内部审计促进组织贯彻党委政府重大政策措施”经验一等奖1篇,二等奖1篇,三等奖2篇,优秀奖3篇;内部审计案例一等奖1篇,二等奖3篇,三等奖4篇集团内审体系建设,优秀奖7篇。现将获奖名单予以公布(见附件)。

希望全市各区县内部审计协会和广大内部审计人员再接再厉,积极开展内部审计理论研究,不断创新审计技术方法,认真总结编写审计案例,全面提高内部审计工作水平。

附件:1.“内部审计为本组织统筹发展与安全发挥增值作用”论文获奖名单

2.“内部审计促进组织贯彻党委政府重大政策措施”经验获奖名单

3.湖州市2021年内部审计案例获奖名单

湖州市内部审计协会

2021年11月29日

附件1

“内部审计为本组织统筹发展与安全发挥增值作用”论文获奖名单

一等奖(2篇)

1.地方高职院校资产经营公司领导干部经济责任审计评价指标体系构建研究

湖州职业技术学院 王舒雯

2.构建服务绿色转型发展的审计治理体系促进银行业务绿色化转型发展

湖州银行股份有限公司 唐 璐

二等奖(4篇)

1.基于价值链视角的商业银行内部审计增值策略分析

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 朱文娟过 辰

2.强化内部审计着力推动基层国企统筹发展和安全

集团内审体系建设

湖州市南浔城市投资发展集团有限公司 边连靓 练秋香 周亚红

3.浅析银行业内部审计发挥增值作用的问题及路径

浙江长兴农村商业银行股份有限公司 李 恒 吴 洁

4.浅析内部审计在企业统筹发展和安全中发挥增值作用

佐力控股集团有限公司 郑子法

三等奖(4篇)

1.基于农商银行内部审计重要领域全覆盖的研究

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 朱文娟 顾晨瑜

2.浅析如何提升内审成果在农商行经营管理中的转化和运用能力

浙江南浔农村商业银行股份有限公司 杜钧 梅冰杨

3.支行内部控制审计评价指标体系的研究——基于平衡计分卡

浙江德清农村商业银行股份有限公司 蒋鲁浙

4.集团公司构建增值型内部审计体系的探索——基于A集团公司内部审计为例

长兴交通投资集团有限公司 李乐晟

优秀奖(12篇)

1.人民银行巡视制度与领导干部经济责任审计的比较分析与启示

中国人民银行湖州市中心支行 陈华明 温 暖 刘国霞

2.内部审计促进本组织稳健发展并保障经营安全——基于信贷资产分类及呆账核销环节

湖州银行股份有限公司 施玉芳

3.固本清源保安全 守正创新促发展——内部审计在数据治理中的实践与思考

湖州银行股份有限公司 陈贤

4.大数据时代内部审计面临的风险及应对策略

湖州吴兴城市投资发展集团有限公司 贝波敏

5.发挥内审增值作用 助推民企统筹发展和安全

美欣达集团有限公司 徐旦 吴娟文

6.统筹发展与安全 守正创新添动力

浙江久立特材科技股份有限公司 陈乐佳

7.浅谈我区国有企业风险防范与控制——以内部审计工作为视角

浙江南浔区交通投资集团有限公司 沈建明 缪大伟 徐丹丹

8.浅谈企业内部审计统筹发展和安全方面的研究

浙江升华控股集团有限公司 周琴

9.新时代国企内部审计与自身发展的碰撞和提升

德清县交通水利集团 朱斌

10十四五期间国有企业内部审计新发展的探索

长兴城投集团 张瑞霞 马超 方芳

11.浅析新时代供电企业内部经济责任审计的思路与方法

国网浙江长兴县供电公司 陈爱莉

12.创新驱动,做好审计监督与高质量发展的“结合”文章——农商行内部审计发展思路浅谈

浙江安吉农村商业银行股份有限公司 查蔚 沈爱华

附件2

“内部审计促进组织贯彻党委政府重大政策措施”经验获奖名单

一等奖(1篇)

1.深化辅警队伍体制改革全力打造湖州平安护卫队

湖州市公安局

二等奖(1篇)

1.基于“闭环管理”评价模式的农商行普惠金融重大政策落实情况审计

浙江安吉农村商业银行股份有限公司

三等奖(2篇)

1.把握新发展阶段 推动内部审计高质量发展——吴兴农商银行内部审计防范风险经验成果

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司

2.强内审促发展浅谈内部控制体系建设

浙江德清经开投资集团有限公司

优秀奖(3篇)

1.探索利用OCR技术在银行内部审计中的应用实践

浙江长兴联合村镇银行

2.内部审计促进组织贯彻党委政府重大政策措施

长兴县文化和广电旅游体育局

3.扎实推进内审工作,助推企业高发展

长兴县城市建设投资集团有限公司

附件3

湖州市2021年内部审计案例获奖名单

一等奖(1篇)

1.“有妖”,事情必反常——以 A 行国际业务反洗钱专项审计为例

浙江安吉农村商业银行股份有限公司 蒋垚瑶 沈爱华

二等奖(3篇)

1.依托智慧警务,以“数据铁笼”规范交警执法——交警执法活动财物管理审计大数据案例

湖州市公安局 俞 涛 杨慧奇

2.小数据牵出贷款“风险大地雷”——通过数据模型创新揭示贷款借名风险

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 朱文娟 邹玉成

3.大数据助力下医院收回外送检验费用 26 万元

长兴县人民医院 钱伟峰

三等奖(4篇)

1.“捷径”不可取,守住“安全门”

湖州银行 唐璐

2.手机设备号背后的故事

浙江南浔农村商业银行股份有限公司 茅正祥 冯凯元

集团内审体系建设

3.利剑出鞘,揭示“营销明星”背后的风险

浙江德清农村商业银行股份有限公司 柳泉清

4.一条报警信息,揪出违规中介介绍贷款案

浙江长兴联合村镇银行 蒋虹

优秀奖(7篇)

1.审计慧眼查疑点 层层把关堵疏漏

湖州南浔城投集团 张昊 周亚红 练秋香

2.关于智慧结算审计的案例分析

南浔区医疗集团菱湖分院 费群英 章王婷 钟珏

3.规范伙食费结算 确保幼儿家长权益

南浔区教育局 徐玉明

4.让数据说话——数据驱动型审计实践

浙江德清农村商业银行股份有限公司 潘昊

5.创新审计思路,助推“八小时”外管理--员工打赏网红审计案例

浙江长兴农村商业银行股份有限公司 李恒 周俊

6.紧盯三资管理 促进完善乡村治理

长兴县洪桥镇人民政府 徐霞

7.公务卡结算推广难 内部互审促完善——中小学公务卡结算存在的问题及对策

长兴县教育财务核算中心 张沁心

3085367-11980-22-内审公告

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